商家给了优惠,发票却按原价开?9月起这个栏位填错等于白说

发布于 2026-09-14  |  阅读 13 次
一句话结论:折扣额要和价款开在同一张发票的"金额"栏里分别注明才作数,只在备注栏写一笔不算。这条从 2026 年 9 月 1 日起执行。对我们采购方来说,含义很实际:商家给了优惠,票面金额到底该按原价还是按实付,得在申请的时候就讲清楚,不然拿到手的是一张跟付款对不上的票。

上个月我收到一张票,金额比我实际付的钱多了六十多块。

差异的来源很常见:那家店给了我一张店铺券,结算的时候减掉了。开票的时候对方照着原价开了,因为他们的系统里订单金额就是原价。

我当时没太在意,六十多块钱,报账的时候财务问了一句,我说是优惠券,她就没再说。但后来我翻政策的时候看到一条今年 9 月刚开始执行的规定,才发现这件事没那么简单。

9 月起,折扣要开在"金额"栏里

财政部、税务总局发布的关于明确非应税交易等增值税有关事项的公告,自 2026 年 9 月 1 日起施行。里面有这么一条:纳税人发生应税交易,将价款和折扣额在同一张发票的"金额"栏上分别注明的,以折扣后的不含税价款为销售额;未在同一张发票的"金额"栏上分别注明的,以不含税价款为销售额,不得扣减折扣额。

翻译成大白话:折扣要体现出来,就得开在金额栏里,开在备注栏里没用。

我看到有税务师事务所在解读里专门强调了一句"仅在备注栏标注折扣,仍然无效"。这一点以前很多人的理解是模糊的,现在写死了。

具体的适用范围和口径,以发布的公告原文和主管税务机关的口径为准,我这里说的只是我自己的理解。

这条规定跟我有什么关系

我不是开票方,按理说这是商家那边要操心的事。但票最后落在我手上,金额对不上的后果是我承担的。

第一个后果是账不好记。我付了九百三,票开了一千,这七十块钱的差在账上怎么摆?摆不平就得手动调,一单两单没事,一个季度几十单就乱了。

第二个后果更大一点。票面金额和付款金额长期对不上,在"三流一致"这个越来越被强调的口径下,是会被盯上的。这个风险不在金额大小,在于它能不能说清楚。

第三个是我自己的麻烦。年底老板看成本,发票总额比我报的采购额高出一截,我得解释一遍。

常见的三种优惠,开票处理不一样

我这半年碰到的优惠大致分三类,处理方式其实不同,但商家往往混着来。

店铺券和满减。这是最常见的一种,本质上就是打折。按上面的口径,折扣额应该在金额栏里体现。

平台补贴。这种钱不是商家出的,是平台给的。票该按哪个数开,各家做法差别很大,有的按实付,有的按原价。这一类是沟通成本最高的。

返现。先全额付,事后商家转回一部分。这种最难处理,因为钱是事后走的,票早就开好了。我遇到过的做法是要么不管,要么下次订单抵扣。

我现在的做法

既然指望每家都懂政策不现实,我把能提前做的做在前面。

先在申请的时候就写清楚。我申请开票的时候会在备注里写明实际支付金额,把券的金额也一并写上去。注意,备注栏对开票方判定折扣无效,但对我跟商家沟通是有用的,这是两回事。

再在收到票后核一遍。核的方式很土:把导出的数据里的实付金额,和票面金额并排放在一起看。以前我是对着订单列表一个一个翻,现在用多多开票助手(装在浏览器上的扩展,安装和首次提交我写过图文教程)导出的那份 CSV,里面有店铺名称和金额相关的字段,两列一对比,差得多的那几行一眼就跳出来。这一步它替不了我跟商家沟通,但至少让我知道该找谁。

最后是记账的时候单独标。对不上的票我会在台账里标个记号,年底要解释的时候有据可查,不用临时翻聊天记录。

沟通的时候我这么说

直接说"你开错了"效果很差,对方第一反应是抵触。我现在换个说法。

我会说:这笔我实付是九百三,你那边开的是一千,差了七十块的券。能不能按实付开,或者把折扣在金额栏里体现出来?如果你们开不了,我就按票面金额记账,但这样我这边成本会虚高。

把后果讲清楚,比讲政策有效。大部分商家听完会去问他们的财务。

也有一部分就是不改,说系统改不了。这种我记在台账上,下次这个品类换一家。不是赌气,是沟通成本太高。

三种我不再纠结的情况

不是所有差异都值得去争,下面这三种我一般就放过去了。

差异在几块钱以内的。为了几块钱来回发一周消息,不划算。

一次性合作的商家。下次不找他了,没必要花时间纠正。

对方明确说只能按原价开、而且金额很小的样品单。这种票本来也不是为了抵扣。

常见问题

折扣开在备注栏里真的不算吗?

按 2026 年 9 月 1 日起施行的这份公告,价款和折扣额要在同一张发票的"金额"栏分别注明,没在金额栏注明的不得扣减折扣额。有税务师在解读里明确写了"仅在备注栏标注折扣仍然无效"。具体口径以发布的公告和主管税务机关为准。

优惠券是平台给的,商家说这钱不是他收的,怎么开?

这一类的处理各家差异最大,我见过按实付开的,也见过按原价开的。我的做法是先问清楚他们按哪个开,能按实付最好,不行就在台账上标出来,别等到年底才发现总额对不上。

票面金额比实付多,我按哪个记账?

我按票面记,因为票是入账的原始凭证。但会把差额单独标注,备注清楚是优惠券差额。这个是我的处理方式,具体怎么入账建议问你们自己的财务。

发票金额对不上会被查吗?

我不敢说会不会被查,只能说风险在于"说不说得清"。能拿出订单、付款记录、优惠券截图三样东西对上的,一般没事;什么都拿不出来的才麻烦。所以我把这些记录都留着。

订单多了,金额差异一个个核对太慢怎么办?

我用多多开票助手导出 CSV,里面有店铺名称和金额相关字段,跟票面并排一比,差异大的那几行先看。它是第三方工具,浏览器扩展,跟平台没有隶属关系,有免费版,额度以官网套餐页为准。核对出来之后还是要自己跟商家沟通,这一步省不掉。